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​费用进项负数发票怎么做分录_积累云

​费用进项负数发票怎么做分录_积累云

提问者:成都大管家财税咨询有限公司  /  1次浏览  /  2020-03-24

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已有1条回答

2020-03-24 05:19:30

回答数:662  /  被采纳数:1

费用进项负数发票怎么做分录

借 原材料(红字)'

贷 应付帐款(红字)

贷 应交税费--增值税(进项税额转出)(蓝字

借 应付帐款(蓝字)

贷 原材料(蓝字)

贷 应交税费--增值税(进项税额转出)(蓝字)

收到进项专用发票怎么做账?

收到增值税专用发票和普通发票做账时:

1、增值税专用发票可以用来抵扣税额,故做会计分录时应体现出相应的税费.

借:库存商品(或原材料、固定资产等)

应交税费-应交增值税(进项税额)

贷:银行存款(或现金、应付账款、预付账款等科目)

2、普通发票不可以做抵扣,故税费不需单独体现.

费用进项负数发票怎么做分录?综合以上所述,根据小编老师会计分录的处理,其实企业在收到进项税发票时就可以做两步处理,第一就是做原材料处理原进项税额的发票,第二部就是进项税发票为负数是做应付账款处理.不知道大家看完上文分录后是否知道如何处理,不懂也没有关系可以来本网站学习.

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